XRechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mauve System3 Handbuch
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Sofern keine Auftrags-Nr. oder Leitweg-ID festgelegt wurde, wird stattdessen die Rechnungs- oder Beleg-Nr. übermittelt, da es sich um ein Pflichtfeld handelt.
 
Sofern keine Auftrags-Nr. oder Leitweg-ID festgelegt wurde, wird stattdessen die Rechnungs- oder Beleg-Nr. übermittelt, da es sich um ein Pflichtfeld handelt.
 
== Bekannte Einschränkungen/Probleme ==
 
 
* Der Export mehrwertsteuerfreier Belege wird zur Zeit noch nicht unterstützt.
 
* Bei der Berechnung der Mehrwertsteuer kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die zu einem Fehlschlagen der Validierung der XRechnung beim Rechnungsempfänger führen können.
 

Version vom 8. Oktober 2020, 09:47 Uhr

Mit der Version 2020.8 unterstützt Mauve System3 den Export von Belegen als XRechnung. Als Schema kommt 'UN/CEFACT Cross Industry Invoice' (CII) zum Einsatz.

Vorraussetzungen

Unter Referenzlisten/Mandanten müssen folgende Felder gefüllt bzw. konfiguriert sein:

  • Name
  • Straße
  • Hausnummer
  • PLZ
  • Ort
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • UStID oder Handelsregister
  • Bankprofil

In den globalen Einstellungen muss die Steuernummer hinterlegt sein.

Export

Die Exportfunktion wird in der Belegliste über die Aktion Als XRechnung exportieren bereitgestellt.

Ein Beleg kann als XRechnung exportiert werden, wenn es sich einen Einnahme- oder Ausgabebeleg handelt und der Beleg mindestens einen Posten enthält, andernfalls wird der Beleg übersprungen.

BuyerReference

Das Feld 'BuyerReference' ist eine vom Rechnungsempfänger festgelegte Referenz, die in der Regel zur internen (Weiter-)Verarbeitung auf Seiten des Rechnungsempfängers verwendet wird. Diese wird mit dem ersten nicht-leeren Wert aus der folgenden Liste gefüllt:

  • Auftrags-Nr.
  • Leitweg-ID
  • Rechnungs-Nr.
  • Beleg-Nr.

Die Leitweg-ID eines Rechungsempfängers wird unter F7 im Reiter Sonstiges festgelegt. Bitte beachten Sie, dass sich öffentliche Auftraggeber vorbehalten, für einzelne Bestellungen, eine abweichende Leitweg-ID zu übermitteln. Diese muss dann unter F8 als Auftrags-Nr. eingetragen werden um korrekt übermittelt zu werden.

Sofern keine Auftrags-Nr. oder Leitweg-ID festgelegt wurde, wird stattdessen die Rechnungs- oder Beleg-Nr. übermittelt, da es sich um ein Pflichtfeld handelt.